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行政监察与审计办公室召开财务收支、专项资金等五项审计情况反馈及整改布置专题会

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  为规范医院管理,完善内控,根据医院工作安排,行政监察与审计办公室开展了对医院2018年度财务收支及预算执行、专项资金管理及使用、物业外包服务、信息建设经费管理及使用、经济合同管理等五项内容的专项审计。10月22日,行政监察与审计办公室召开审计情况反馈及整改布置专题会,就审计情况进行反馈,并布置问题整改工作。党委委员、副院长、工会主席姜民杰主持会议,行政监察与审计办公室主任霍晓霞对审计情况进行了通报。财务部、信息网络管理办公室、物业监督管理办公室等相关部门负责人参加会议。

  姜民杰副院长要求相关部门针对审计发现问题,逐一排查整改完善,形成报告。同时举一反三,整改规范其他存在问题,避免类似问题出现,达到审计一次改进一次、促进一次、规范一次的目的。